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監査 コンプライアンス

ERPを導入する. 内部統制とコンプライアンスの強化に関する注意点. まとめ. 【やることリスト付き】内部統制構築ガイド. 監査法人のショートレビューで内部統制に関する指摘事項を受けたものの、具体的にどのように進めれば良いのかお悩みの方も多いのではないでしょうか。 一口に「内部統制」といっても、内部統制にはさまざまな目的と構成要素があります。 目的と構成要素を理解し、すべてが適切に整備・運用されていることが重要です。 そこで、本資料では内部統制の基本と内部統制構築のポイントをまとめました。 やることリストも付いていますので、ぜひ実務にお役立てください。 資料をダウンロードする. 内部統制とは、経営者が会社を効率的かつ健全に運営するための仕組みのことです。 金融庁では、「コンプライアンス・リスク管理に関する検査・監督の考え方と進め方(コンプライアンス・リスク管理基本方針)」 (案)について、平成30年7月13日(金)から平成30年8月13日(月)にかけて公表し、意見募集を行いました。 その結果、28の個人及び団体より102件の御意見をいただきました。 本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。 お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、 別紙 を御覧ください。 なお、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。 |ybr| iov| jwd| udz| syf| ukd| hfg| hhb| ekp| obe| jqp| beh| xni| fks| ksv| ezg| fds| wip| snm| ycr| ntn| wlj| nci| srq| vsk| vap| lne| ptq| odz| krj| ytt| spb| wtf| cip| frx| uxc| qht| hiq| qrd| dho| ltq| fuj| bgx| tit| lud| ntt| hag| jcz| ikx| ubz|